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西部超導材料科技股份有限公司 關于對陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的整改報告

[百科] 時間:2025-11-30 20:09:06 來源:素昧平生網(wǎng) 作者:時尚 點擊:160次

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  證券代碼:688122?????????證券簡稱:西部超導????????公告編號:2025-027

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、西部西證行政誤導性陳述或者重大遺漏,超導材料措施并對其內容的科技真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。股份公司關于

  西部超導材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年8月26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局(以下簡稱“陜西證監(jiān)局”)出具的有限《關于對西部超導材料科技股份有限公司采取責令改正并對馮勇、杜予晅、對陜李魁芳、監(jiān)局監(jiān)管決定王凱旋采取出具警示函行政監(jiān)管措施的整改決定》(陜證監(jiān)措施字〔2025〕27號)(以下簡稱《決定書》)。相關內容詳見公司于2025年8月27日披露的報告《關于公司及相關人員收到陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告》(公告編號:2025-024)。

  收到上述《決定書》后,西部西證行政公司全體高度重視,超導材料措施立即召集相關部門和人員對《決定書》所述事項進行全面的科技梳理分析,形成了責任明確、股份公司關于切實可行的有限整改方案,公司嚴格按照陜西證監(jiān)局的對陜要求,結合實際情況,認真落實整改措施,現(xiàn)形成整改報告如下:

  一、公司存在的問題及整改措施

 ?。ㄒ唬┐嬖趩栴}:收入核算不規(guī)范

  公司2024年對個別客戶收入確認不及時,導致公司2024年財務報表相關數(shù)據(jù)披露不準確。

  整改措施:

  公司已經(jīng)組織銷售部門和財務部門針對該情況進行全面梳理,認真分析此類情況產(chǎn)生的原因。加強財務人員有關會計準則及應用指南的培訓,重點要求學習《企業(yè)會計準則——基本準則》《企業(yè)會計準則第14號——收入(2017年)》,結合公司業(yè)務特點,根據(jù)公司收入確認的各個場景,對收入確認時點、支持收入確認的單證進行討論,并就上述知識向銷售部門解釋宣導,同時對銷售部門提出要求,規(guī)范銷售單據(jù)流轉,確保財務部門收入確認獲取充分適當?shù)膯螕?jù)支持,并及時進行留檔備查。公司依托現(xiàn)有財務系統(tǒng)增強內部控制,以便及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤或遺漏。定期對企業(yè)收入情況進行檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,保證企業(yè)財務報表的真實性和準確性。

  整改責任人及責任部門:董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務部、市場部、外貿(mào)部、制造四廠銷售組。

  整改時間:已落實整改完成,并將持續(xù)規(guī)范執(zhí)行。

 ?。ǘ┐嬖趩栴}:募集資金存放與使用不規(guī)范

  公司2024年3月29日召開第四屆董事會第十六次會議,審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,擬使用金額不超過人民幣105,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用期限為自董事會審議通過之日起12個月內。

  公司于2025年4月18日召開第五屆董事會第五次會議,審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,擬使用金額不超過人民幣95,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用期限為董事會審議通過之日起12個月內。在2025年3月30日至2025年4月17日的審議空窗期內,公司存在使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情形。

  整改措施:

  公司已經(jīng)組織董事、高級管理人員以及財務部、證券法律部相關工作人員認真學習《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》和公司《募集資金管理制度》,加強上述人員對募集資金管理和使用的重視程度,提高合規(guī)意識、責任意識和風險意識,提升公司規(guī)范運作水平,避免此類問題再次發(fā)生。

  整改責任人及責任部門:董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、證券法律部、財務部。

  整改時間:已落實整改完成,并將持續(xù)規(guī)范執(zhí)行。

 ?。ㄈ┐嬖趩栴}:2024年年報前五大客戶明細金額披露不準確

  公司因未將屬于某同一控制人控制的客戶在年報中合并列示,以及對個別客戶收入確認不及時,導致公司2024年年度報告前五大客戶金額、占比等披露不準確。

  整改措施:

  1.關于未將屬于某同一控制人控制的客戶在年報中合并列示

  公司已經(jīng)組織銷售部門和財務部門對客戶的控制人進行排查,要求銷售人員在進行客戶資料登記時認真記錄股權結構等信息,并定期維護相關信息發(fā)生變化的客戶資料,對于披露的前五大客戶金額、占比等信息由董事會秘書、證券部門以及銷售部門復核,確保年報披露中同一控制人控制的客戶合并列示。

  整改責任人及責任部門:董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、財務部、市場部、外貿(mào)部、制造四廠銷售組、證券法律部。

  整改時間:已落實整改完成,并將持續(xù)規(guī)范執(zhí)行。

  2.關于對個別客戶收入確認不及時

  公司已經(jīng)組織銷售部門和財務部門針對該情況進行全面梳理,認真分析此類情況產(chǎn)生的原因。加強財務人員有關會計準則及應用指南的培訓,重點要求學習《企業(yè)會計準則——基本準則》《企業(yè)會計準則第14號——收入(2017年)》,結合公司業(yè)務特點,根據(jù)公司收入確認的各個場景,對收入確認時點、支持收入確認的單證進行討論,并就上述知識向銷售部門解釋宣導,同時對銷售部門提出要求,規(guī)范銷售單據(jù)流轉,確保財務部門收入確認獲取充分適當?shù)膯螕?jù)支持,并及時進行留檔備查。公司依托現(xiàn)有財務系統(tǒng)增強內部控制,以便及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤或遺漏。定期對企業(yè)收入情況進行檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,保證企業(yè)財務報表的真實性和準確性。

  整改責任人及責任部門:董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務部、市場部、外貿(mào)部、制造四廠銷售組。

  整改時間:已落實整改完成,并將持續(xù)規(guī)范執(zhí)行。

  二、整改總結

  通過陜西證監(jiān)局本次對公司全面、細致的現(xiàn)場檢查,公司及相關負責人對前述問題進行了自查和反省,深刻認識到在會計核算、內部控制、信息披露等方面存在不足。公司將認真汲取教訓,在日后的工作中加強合規(guī)意識,杜絕再次出現(xiàn)類似情況。公司將以本次整改為契機,認真落實整改要求,加強全體董事、高級管理人員及相關責任人員對公司治理、會計核算、內部控制法律法規(guī)的學習,推動公司合規(guī)建設常態(tài)化運行,不斷提升履職能力,確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展,切實維護全體股東的合法權益。

  特此公告。

  西部超導材料科技股份有限公司董事會

  2025年9月25日

(責任編輯:探索)

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